上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、最主要的職權
二、部門布置
三、估算編寫這說明
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、相關條件證明
廣州市松江區大家政府部門合作關系聊天商務檔案室最主要職權
松江區中國人民區市政府合伙交換企業辦事處與區區市政府辦合署企業工作,主耍崗位責任為:
🌳(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ℱ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🍃(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
𒁃(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
💖(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
濟南市松江區人民群眾鎮政府企業合作互動交流企業室內組織 快速設置
🅺區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
🥀下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年北京市松江區老百姓政府部合伙洽談接待室室項目預算規劃闡明
2017🦹年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🍨、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2൲、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年預決算方會計開支預決算總表 |
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| 規劃財政預算企業單位:蘇州市松江區群眾相關部門媒體合作交流溝通辦工室 | 基層單位:元 |
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| 上年個人收入 | 年初支出費用 |
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| 新項目 | 費用預算數 | 的項目 | 工程預算數 |
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| 一、財務審批盈利 | 12,722,603.99 |
| 平常服務培訓性服務培訓總支出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 一半公用概算資本 | 12,722,603.99 |
| 社會性保證和就業問題收入支出 | 259,943.41 |
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| 2. 縣政府性股權基金 |
| 三、 | 醫療保健清潔與工作規劃生殖花費 | 93,729.80 |
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| 二、創業工資收入 |
| 四、 | 居住房得到保障撥出 | 466,960.80 |
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| 三、自己事業組織生意工資收入 |
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| 四、另一創收 |
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| 工資收入累計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年成本估算院校效益成本估算總表 |
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| 事業編預決算廠家:佛山市市松江區各族人民地方政府合作方式學習交流辦工室 |
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| 單位名稱:元 |
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| 工程項目 | 收益預決算 |
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| 系統各類管理費用識別碼 | 功能模塊分為課程和科目各稱 | 總金額 | 不需要捐款個人收入 | 企業發展效益 | 企事業公司的 | 相關效益 |
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| 類 | 款 | 項 | 生意收錄 |
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| 201 |
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| 一樣 共公服務項目總支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府辦公廳(室)及相應構造事物 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關操作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常行政控制控制業務 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會各界服務保障和人才需求經費支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關事業有成院校離退居二線 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的人事部門方離退職 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關院校創業院校總體養老保障保障繳納開支 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記工作政府部門專業年金激費結余 | 61,200.00 | 61,200.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 整形公共衛生與年度計劃生孩子收入支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性衛生事業行業醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理政府部門治療 | 93,729.80 | 93,729.80 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋基本保障收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房改草性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補貼標準 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年概算單位名稱經費支出概算總表 |
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| 建制概算企事業單位:西安市松江區民眾相關部門合作項目交換辦公裝修室 | 組織:元 |
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| 業務 | 費用支出 成本預算 |
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| 效果分類別學科簡碼 | 效果分類整理考試科目種類 | 累計 | 大致開支 | 建設項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣公益性產品開支 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府商務政策研究室(室)及相應學校業務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處啟用 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍財政工作事務管理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 時代后勤保障和就業機會撥出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理企事業公司離退居二線 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政事務企事業單位離退休工資 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門企事業院校基本性養老院人身險付費開支 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門教育事業組織職業選擇年金付款付出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療保健公共衛生與計劃怎么寫發育費用支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理工作企業醫療保健 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門公司整形 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房間保駕護航結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間改革的實質經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房補貼款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年工程預算表行業財政局補貼款收入支出表工程預算表總表 |
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| 要制定財政預算基層單位:廣州市松江區國民市政府合作關系互動交流辦公場所室 |
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| 組織:元 |
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| 當年度薪水 | 上年財務撥付教育支出 |
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| 工程項目 | 估算數 | 業務 | 總金額 | 一樣公共信息預算表 | 相關部門性股權基金概預算 |
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| 一、一般來說公開概算財力 | 12,722,603.99 |
| 平常公眾工作費用支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、縣政府性貨幣基金 |
| 二、 | 市場服務保障和就業問題付出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫藥安全與方案二孩花費 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 房間后勤保障其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 收入水平合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年決算表工作單位尋常公共性決算表收支功用總類決算表表 |
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| 費用預算編制費用預算單位名稱:北京市松江區百姓政府性合作項目溝通交流工作室 | 公司的:元 |
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| 投資項目 | 一半公眾財政預算捐款付出 |
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| 技能細分專業科目項目編碼 | 效果劃分科目必簡稱 | 總計 | 最基本收入支出 | 投資項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況公開服務的總支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 市政府辦工廳(室)及相應的學校事務性 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟操作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一半財政安全管理行政監察 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 發展得到保障和自主創業開支 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關事業心工作單位離養老金 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政機關公司的離養老 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關公司的事業有成公司的基本上社區養老穩妥交款撥出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 方行業方職業類型年金納費撥出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫用環衛與計劃書生小孩其他支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理自己事業的單位醫藥 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟政府部門治療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房產得到保障結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產改制花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房津貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年概算表部門現政府性母基金概算表經費支出功能表分為概算表表 |
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| 事業編制預決算方:沈陽市松江區群眾當地政府協作交流會接待室室 | 工作單位:元 |
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| 投資項目 | 區政府性股票基金項目預算審批經費支出 |
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| 功用類別管理費用打碼 | 的功能分類別科目表分類 | 預估合計 | 首要開支 | 工作教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年工程財政預決算計量單位似的公眾工程財政預決算補貼款大多費用支出 第三產業總類工程財政預決算表 |
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| 建制預算表的單位:傷害市松江區人們政府部合伙討論會辦公樓室 | 部門:元 |
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| 新項目 | 通常情況下通用費用預算捐款差不多費用 |
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| 作用歸類管理費用商品編號 | 功能表類別科目表名字 | 總金額 | 者費用 | 共公經費支出 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 月工資獎勵開支 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 大體月工資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費政府補貼 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 績效獎金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 其他市場質量保障手機繳費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 機關企業單位事業企業單位企業單位一般社會養老安全安全繳納 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業分析年金交款 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 各種薪資特權開支 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 淘寶寶貝和保障教育支出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 交通費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 聯席會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培順費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公接待廳費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 公會經費支出 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 公益福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 某個品牌和產品其他支出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對小編和家廷的補貼金 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退職費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 商品房北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買房貸款津貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 的對本人和婚姻的補助款付出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 常見修建收支 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦公設施設備置辦 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年概算機關單位“三公”接待費預決算和單位使用接待費預決算預決算現狀表 |
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| 編織財政預算工作單位:滬市松江區國民鎮政府合作方式學習交流辦公室 |
| 組織:十萬 |
| ||||
| “三公”資金投入財政預算數 | 政府機關使用預備費預決算數 |
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| 加總 | 因公回國(境)費 | 公務活動接待工作費 | 國家公務租車新購及正常運行費 |
| |||
| 小計 | 購買費 | 進行費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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有關系環境介紹
一、“三公”金費時候
🍸上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
💎(一)因西安市松江區民眾部門合伙討論辦公樓室因公出境(境)勞務費由區外辦、區臺辦主要負責編制管理,并統一標準三公開的,本概算組織從不另外抄襲三公開的。
🌃(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
𝐆其主要配備:采用上級鄰導鄰導來松視查,各位置市黨政代表人團及各友愛位置、好兄弟縣份來松了解或因公項目的接受價格及采用因公接受公司價格、接受機器設備采購、噴涂品設計制作等。
二、行政機關作業接待費決算
🗹機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、縣公開招標流程具體情況
2017𝐆年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、成本預算業績考核狀況
2017🐓年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政部門經費支出工程效績總體目標審核表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 管理部門:行財科 | ||||||
頂目公司名稱: | 援藏、援滇區建設項目幫扶 | 品牌類型: | 1 | ||||
資產功能: | 行業靠譜類 | 經濟特征: | 區不需要 | ||||
起時間日期: | 2018-02-01 | 結束之準確時間: | 2018-11-30 | ||||
連接電話: | 37735599 | 工程年少預算表(元) | 6,300,000.00 | ||||
同一工程本年決算額(元) | 6,500,000.00 | 同姓該項目去年同期費用預算進行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
創業項目概貌: | 1994ဣ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目確立措施: | ෴《西安市學區開赴與相互公司合作學習討論會“第十幾個”籌劃》、《松江區學區開赴與相互公司合作學習討論會“第十幾個”籌劃》、《對干好新首輪學區開赴事業的快速執行工作建議》 | ||||||
業務開辦的有理論意義: | 🐼對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
擔保建設項目施工的方式、舉措: | 𓂃《鄭州市對接招生援助山東省品牌管理方法暫行小妙招頒布標準》、《關羽做到位新一場對接招生援助做工作的頒布一件》 | ||||||
的項目全面實施進度表: | 🍨由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
項目流程總的目標: | ൩實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
半年度效績要求: | 🌊能夠 支援建設項目,很好增強對口招生招生的地受援縣區及群眾基本性上家庭衣食住行家庭衣食住行狀態,很好增強對口招生招生的地基本性上醫療保健的教育狀態。 | ||||||
必須要原因分析的相關問題: | 🦩本產品流程的費用累計額、真實履行具體狀態和局部的指標通過具體狀態會受上家對之前學區支持事情重任標準要求及學區城市事情標準等不能夠逾期的因素直接影響。由于最中對賬理論依據各子產品流程真實形成額為基準,績效考評如何評價將主要包括懂得調整后產品流程錢財通過。 | ||||||
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技術指標值 | |||||||
用途分類: | 事業性專業類 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
轉換關鍵 | 評價指標內容 | 指數公式個人目標值 | 計算方法通過 | ||||
開始和工作管理階段目標 | 財會管理制建全性 | 加強制度建設 | 不斷完善 | ||||
財務部門體系執行命令合理避孕效果 | 管用 | 有效性 | |||||
大型項目管理問責制度問責制度加強制度建設性 | 建立和完善 | 完善 | |||||
品牌監管機制運行合理性性 | 可行 | 很好 | |||||
財政預算來執行率 | 100% | 1 | |||||
專款專用率 | 100% | 1 | |||||
資源就位率 | 100% | 1 | |||||
生產出要求 | 實行中信樓盤,樓盤提交率 | 100% | =100% | ||||
頒布雙百獎金獎金日數 | 300 | ≥300人 | |||||
頒布雙百教學調訓票數 | 200 | ≥200人 | |||||
推行雙十優惠政策的單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
使用效果夢想 | 受援東北部群眾貼心度 | 80 | ≥80 | ||||
受援省份喜歡度 | 80 | ≥80 | |||||
援外年輕干部十分服務滿意 | 80 | ≥80 | |||||
影晌力方向 | 驅動異地聊天關系 | 做完 | 成功完成 | ||||
緩解當地政府生產銷售日常生活具體條件 | 達成 | 完成任務 | |||||
加快當社區醫療幼教行業未來發展 | 成功完成 | 做好 | |||||
管用提升是時間人材年輕干部戰隊建沒 | 實現 | 成功完成 | |||||
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評定及格率及征求意見 | |||||||
刪改性 | 有效性 | 績效考評目的 | 績效考核依據 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審查總得分率 | 90 | ||||||
合理申核建議 | 1ꦕ、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
復審結果 | A | 復核人 | 徐夢薇 | 申核事件 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無