B体育官方网站入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/常見疾病有效防范調節服務中心
2019年決算信息公開(上海市松江區疾病預防控制中心)
信息來源: 發表時長:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區消化道疾病防控有效中心站

2019本年部門預算

 


目  錄

 

第一名有些 滬市松江區常見疾病有效防范把控好中央慨況

一、其主要管理職能

二、貸款機構快速設置

第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

一、營收費用支出 竣工決算總表

二、營收竣工決算表

三、付出竣工決算表

四、財政經費支出捐款納入經費支出竣工決算總表

五、般共同費用不需要撥付結余部門預算表

六、通常公共性費用財政局撥付基礎其他支出竣工決算表

七、通常公共服務估算財政費用補貼款“三公”事業費及機關單位運動事業費費用預算表

八、地方政府性股票基金國庫預算國庫補貼款付出預算表

九、房產債務原因表

第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算情況說明

第四點位置 代詞講解


第一部分    上海市松江區疾病預防控制中心概況

 

一、一般職能作用

1、病毒防與把握。

  2、突發事情共公衛生學事情急救外理。

  3、傳染病該報告及的健康關于方面信息內容服務管理。

  4、安全安全風險主觀因素監測網與矯治。

  5、工作室檢側探討與評介。

  6、安全教育輔導與安全利于。

  7、技木監管與利用論述指引。

 二、醫療機構設為

๊根據上述職責,上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

2019當年度收錄開支部門預算總表

基層單位:萬余元

凈收入

費用支出

好項目

竣工決算數

頂目

竣工決算數

一、普通公眾費用不需要撥付盈利

6592.89

一、似的共公服務于總支出

 

二、人民政府性股權基金工程預算財政部門付款工資

 

二、外交政策花費

 

三、上級領導補助費利潤

499.21

三、國防軍事付出

 

四、事業創收

46.74

四、公開人身安全性支出

 

五、生意營收

 

五、培養教育支出

20.00

六、其他院校繳納薪水

 

六、科學有效技藝總支出

 

七、別的薪資

 

七、特色文化文旅體肓與山東新農商軟件科技有限公司其他支出

 

 

 

八、社會各界服務和工作結余

627.42

 

 

九、干凈身心健康費用支出

6233.12

 

 

十、節約生態環保開支

 

 

 

11、村鎮建設街道辦費用

 

 

 

第十二、農業和林業水花費

 

 

 

十四、交通配套貨運撥出

 

 

 

十四、資原探礦相關信息等經費支出

 

 

 

十六、商務服務保障業等費用

 

 

 

第十六、銀行業收入支出

 

 

 

二十七、經濟援助其他中北部收入支出

 

 

 

18、自然規律資原海洋環境氣候等經費支出

 

 

 

第十九、自建房有效保障了支出費用

166.27

 

 

二是、油糧武器裝備保障費用支出

 

 

 

二11、地震災害防控及應激管理系統教育支出

 

 

 

二第十二、同一結余

 

當年度純收入總計

7138.84

本年度性支出總金額

7046.81

用企業發展投資基金確定收入支出差額

 

余額分銷

 

期初結轉和節余

252.48

歲末結轉和盈余

344.51

共計

7391.32

總共

7391.32


2019年中純收入結算的時候表

機關單位:萬塊

活動

年初工資總金額

財務補貼款效益

領導補助金年收入

視野收入來源

經營者薪資收入

附加行業上交純收入

相關效益

功能分類
科目編碼

幾個會計科目命名

累計數

7138.84 

6592.88 

499.22 

46.74 

 

 

 

205

 

 

的教育花費

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

 

某個學前教育收支

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

99

各種培育總支出

20 

20 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會發展基本保障和就業前景收支

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處參公的單位離退職

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上的廠家離辭職

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

危險機關事業發展院校差不多社會養老商業保險商業保險繳納開支

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

危險機關行業機關單位角色年金繳納費用結余

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生的健康費用支出

6325.15 

5779.19 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04 

 

公共信息衛生

6098.76 

5552.80 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04

01

疾病癥狀和預防控住裝置

5697.32

5151.36

499.22

46.74

 

 

 

210

04 

08 

關鍵共公衛生情況服務的

2 

2 

 

 

 

 

 

210

04 

09 

根本性公用衛生情況重點

384.44 

384.44 

 

 

 

 

 

210

04 

10 

突然發生公益性衛生管理致死案救急補救

15 

15 

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門人事工作單位醫療設備

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

企業發展基層單位醫疔

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房確保結余

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

住宅房改善收入支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

個人住房個人公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019第四季度結余竣工決算表

機關單位:來萬

工程

年初支出費用加總

幾乎開支

建設項目收支

繳納上一級經費支出

操作總支出

對附帶政府部門補助款教育支出

 

功能分類
科目編碼

會計分類各稱

 
 

總金額

7046.81 

4815.85 

2230.96 

 

 

 

 

205

 

 

教育培訓經費支出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

 

其它學校收入支出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

99

某個學校支出費用

20 

 

20 

 

 

 

 

208

 

 

的社會有效保障和擇業撥出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處工作院校離養老

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

企業發展方離退居二線

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機構事業有成機關單位關鍵給養老穩定繳付費用支出

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

企參公政府部門參公政府部門職業技能年金付費費用支出

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生鍵康其他支出

6233.12

4022.16

2210.96

 

 

 

 

210

04 

 

共公環保

6006.73

3795.77

2210.96

 

 

 

 

210

04

01

病癥應對掌握單位

5605.29

3795.77

1809.52

 

 

 

 

210

04 

08 

一般共公清潔業務

2 

 

2 

 

 

 

 

210

04 

09 

重大安全事故公開干凈專項督查

384.44 

 

384.44 

 

 

 

 

210

04 

10 

的突發公開衛生監督活動作為應急的加工

15 

 

15 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關企事業企業醫院

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

事業心的單位治療

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房切實保障經費支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

商品房改革創新開支

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

居住房個人住房公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019季度財務付款收入來源總支出結算的時候總表

的單位:萬塊人民幣

工資

花費

活動

竣工決算數

活動

累計數

基本上通用費用預算民政付款

相關部門性新基金概預算財政性撥付

一、般公共性決算財政預算審批

6592.89 

一、一般的公眾安全服務教育支出

 

 

 

二、地方政府性母基金概預算財政局撥付

 

二、外交政策費用支出

 

 

 

 

 

三、防御開支

 

 

 

 

 

四、公用平安開支

 

 

 

 

 

五、幼小銜接總支出

20 

20 

 

 

 

六、科學合理技術水平性支出

 

 

 

 

 

七、企業文化國內旅游體育教育與影視傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、發展質量保障和就業機會教育支出

627.42 

627.42 

 

 

 

九、干凈衛生健康生活收入支出

5786.33

5786.33

 

 

 

十、低碳環保型教育支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉經濟街道辦事處付出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水費用

 

 

 

 

 

第十五、公共交通運載經費支出

 

 

 

 

 

十四、能源地質勘察信息內容等撥出

 

 

 

 

 

第十、商業性的服務質量業等花費

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融教育支出

 

 

 

 

 

二十七、救助其他的地區劃分性支出

 

 

 

 

 

18、自然美資源共享海域景象等結余

 

 

 

 

 

19、往房保障措施收入支出

 166.27

 166.27

 

 

 

二十二、調味品商品儲備庫費用支出

 

 

 

 

 

二11、洪澇生物防治及救急管理工作教育支出

 

 

 

 

 

二12、另外收支

 

 

 

本年度工資自動求和

6592.89 

年初撥出加總

6600.02

6600.02

 

月初財政支出補貼款結轉和余額

7.13 

年底民政撥付結轉和節余

 

 

 

一、般公開費用預算國庫撥付

7.13 

 

 

 

 

二、部門性投資基金不需要預算不需要撥付

 

 

 

 

 

總金額

6600.02 

累計

 6600.02

 6600.02

 

 


2019全年應該公眾項目預算財務付款性支出竣工決算表

計量單位:上萬元

工程

累計數

基本的結余

項目流程開支

功能鍵類型

課程和科目打碼

學科簡稱

205

 

 

教育輔導開支

20

 

20 

205

99

 

其他學前教育結余

20

 

20

205

99

99

另一個文化教育經費支出

20

 

20

208

 

 

市場經濟保障措施和人才需求經費支出

627.42

627.42

 

208

05 

 

行政部門事業性部門離養老金

627.42

627.42

 

208

05

02

視野基層單位離辭職

19.45

19.45

 

208

05 

05 

機關公司事業公司公司主要頤養天年保障交費花費

418.46

418.46

 

208

05 

06 

行政政府部門事業政府部門職業分析年金網上繳費付出

189.51

189.51

 

210

 

 

安全營養收支

5786.33

4022.16

1764.17

210

04 

 

公共信息干凈衛生

5559.94

3795.77

1764.17

210

04

01

婦科疾病以防操控構造

5158.5

3795.77

 1362.73

210

04 

08 

核心公共性衛生防疫業務

2

 

2

210

04 

09 

非常大的公共服務安全衛生專頂

384.44

 

384.44

210

04 

10 

突遇公共性衛生監督事件真相應急管理治理

15

 

15

210

11

 

政府部門事業上廠家治療

226.39

226.39

 

210

11 

02 

事業上政府部門醫疔

226.39

226.39

 

221

 

 

房產服務其他支出

166.27

166.27

 

221

02

 

住宅房創新付出

166.27

166.27

 

221

02

01

公寓房社保公積金

166.27

166.27

 

累計

6600.02

4815.85

1784.17

 


2019年度目標通常情況下公共服務費用財政廳審批總體總支出竣工決算表

  政府部門:萬

的項目

累計

人群費用

公用設施事業費

生活進行分類

科目必代碼

管理費用品牌

301

 

年終獎金公益福利撥出

4378.61

4378.61

 

301

01

  通常月薪

550.69

550.69

 

301

02

  補助費補助費

98.37

98.37

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐費補助款費

146.60

146.60

 

301

07

  效績工資收入

2163.25

2163.25

 

301

08

市直機關企業發展單位名稱首要健康養老穩定納費

418.46

418.46

 

301

09

職業技能年金付費

189.51

189.51

 

301

10

在職員工基本上社區醫療安全激費

226.39

226.39

 

301

11

國家事業單位人員醫療管理經濟補貼交款

 

 

 

301

12

另一個社會上有效保障繳納費用

56.80

56.80

 

301

13

自建房個人公積金

166.28

166.28

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  許多薪水福利福利其他支出

362.26

362.26

 

302

 

寶貝和服務項目其他支出

400.41

 

400.41

302

01

  辦公樓費

31.1

 

31.1

302

02

  印刷制版費

2.42

 

2.42

302

03

  詳詢費

2.93

 

2.93

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  電費

4.26

 

4.26

302

06

  用電費

78.33

 

78.33

302

07

  電力費

5.2

 

5.2

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業經營公司經營費

74.27

 

74.27

302

11

  旅差費

9.11

 

9.11

302

12

  因公出境(境)費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

27.69

 

27.69

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

0.58

 

0.58

302

16

  培養費

0.82

 

0.82

302

17

  公務活動接待客人費

0.64

 

0.64

302

18

  常用材質費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用箱燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

0.58

 

0.58

302

27

  信賴銷售業務費

3.10

 

3.10

302

28

  公會資金

48.83

 

48.83

302

29

  特權費

36.16

 

36.16

302

31

  公務接待小二租車工作保障費

19.47

 

19.47

302

39

  相關流量材料費

0.58

 

0.58

302

40

  稅金及疊加費用的

 

 

 

302

99

  同一餐品和售后服務費用支出

54.34

 

54.34

303

 

對個家庭關系生活的補貼政策

16.81

16.81

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.55

12.55

 

303

05

  現在的生活補帖

2.45

2.45

 

303

07

  醫遼費補貼政策

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

0.91

0.91

 

303

10

用戶現代農業種植補貼款

 

 

 

303

99

  任何對個人的和普通家庭的津貼

0.9

0.9

 

310

 

充分性費用

20.02

 

20.02

310

02

  辦公的設備采購

10.51

 

10.51

310

03

  特用裝置采購

0.27

 

0.27

310

07

  個人信息平臺網上及手機app購入自動更新

9.24

 

9.24

310

13

  公務活動用車的購入

 

 

 

310

19

  其它的公路網APP購進

 

 

 

310

21

  古建筑和商品陳列品租賃費

 

 

 

310

22

  隱約凈資產租賃費

 

 

 

310

99

  的資產投資性教育支出

 

 

 

預估合計

4815.85

4395.42

420.43

 


2019本年度大部分共同預竣工決算財政部門撥付“三公”費用及行政機關程序運行費用收入支出竣工決算表

單位名稱:70萬

普遍服務性預決算民政撥付“三公”事業費

部門啟用

事業費竣工決算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

國家公務車輛置辦及自動運行費

因公商務接待費

小計

公務接待車輛

采購費

公務接待小二租車

運作費

概預算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

決算數

預算數

預算表數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

費用數

部門預算數

 

157

20.11

 

 

151

19.47

121

 

30

19.47

6

0.64

 


2019本年度區政府性股票基金概算財政性捐款其他支出部門預算表

機關單位:千元

的項目

加總

基本性開支

樓盤付出

實用功能類型

科目必商品編碼

課目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度資本負債率環境表

 

 

合同額組織:千元

 

總數量

顏值

月初數

月底數

年末數

年底數

一、金融資產自動求和

——

——

 6265.06

7483.70

   (一)還是流動性固定資產

——

——

3008.96

3652.46

   (二)固定不變資產投資

——

——

 8055.18

8837.66

          其中:1.房屋(平方米)

 7484

 7484

 2727.08

2727.08

ꦕ                2.代用環保設備(臺/套/輛)

 746

 725

 3602.21

3931.01

ꦺ                     之中:(1)避免(輛)

 12

 12

 249.61

249.61

💛                                 通常情況因公專車

 11

 11

 222.38

222.38

♋                                 衛生監督執法巡邏用車的

 

 

 

 

ܫ                                 勞動防護技木專業技木出行

 

 

 

 

🍎                                 別出行用車

 1

 1

 27.23

27.23

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 10

 12

 1490.52

1805.61

               3.專用設備(臺/套)

 211

 223

 1623.41

2070.70

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 3

 132.71

431.71

ꦫ               4.相關穩定金融資產

——

——

 102.48

108.87

🧸        減:總共使用折舊費用及減值需備

——

——

 4819.49

5143.19

   (三)長時間債權成本

——

——

 

 

   (四)常年企業債券投資

——

——

 

 

   (五)在建設網項目

——

——

 

 

   (六)隱形股權

——

——

 50.1

188.98

𓆏        減:累記攤銷

——

——

29.69

52.21

   (七)某個債務

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

 2650.13

3264.43

三、凈金融資產總金額

——

——

 3614.93

4219.27

 

 

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019一年度部門預算情況報告這說明

 

一、觀于南京市松江區皮膚疾病應對把握中央2019半年度使收入費用支出 部門預算整體來說狀態表明

西安市松江區重大疾病避免有效控制學校2019ﷺ年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因:人員經費的增加。

二、介紹重慶松江區傳染性疾病防治措施操控重點2019年終效益部門預算時候闡明

上年🦋收入合計7138.84萬元,其中:財政撥款收入6592.89萬元,占92.35%;事業收入46.74萬元,占0.65%

三、關干東莞市松江區重大疾病應對把控好中心的2019財政年度付出預算的情況詳細說明

上年🎉支出合計7046.81萬元,其中:基本支出4815.85萬元,占68.34%;項目支出2230.96萬元,占31.66%。

四、對于東莞市松江區患病有效防范調節學校2019每年財政收入支出審批營收收入支出整體狀況說

昆明市松江區病毒可以防止感染保持核心2019ꦰ年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加905.42萬元,增長15.89%。主要原因:人員經費的增加。

五、光于沈陽市松江區病防治保持公司2019年應該共公費用財政預算審批總支出預算問題表示

(一)普通服務性費用預算財政部門審批付出部門預算綜合環境

天津市松江區問題以防控住服務中心2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元,增長16.67%。主要原因:人員經費的增加。

(二)應該通用工程預算財政部門補貼款總支出預算型式狀況

鄭州市松江區慢性病防控的控制公司2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)20萬元,占0.3%

(三)通常共同概預算不需要捐款其他支出結算的時候特定條件

重慶市松江區慢性病治療設定中心點2019🎉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元,支出決算為6600.02萬元,完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工,結轉到下年。其中:

1🉐、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元。

2🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休費用。年初預算為39.90萬元,支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

🐈社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元,支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

🅷社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項)。主要用于:單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元,支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

🐈衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制(項)。主要用于:單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元,支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

🥃衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,為預算追加項目。

🍨衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元,支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

🅘衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

൲衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元,支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

ꦇ住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。主要用于:單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元,支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、并于東莞市松江區疫情防冶調控中間2019年終平常公益性項目預算國庫審批大致費用支出 竣工決算原因這說明

鄭州市松江區患病防范管理中心的2019🐎年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元,包括人員經費4395.42萬元,公用經費420.43萬元。基本支出中:

1ಌ、工資福利支出4378.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🍌、商品和服務支出400.41萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元,主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政資金審批費用支出 竣工決算總的的情況闡述。

杭州市松江區傳染性疾病有效防范控住重心2019𒅌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元,支出決算為20.11萬元,完成預算的12.81%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元,完成預算的12.89%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019ꩵ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元,降低32.92%,其中:因公出國(境)費支出決算0元,與2018年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元,降低34.82%;公務接待費支出決算增加0.53萬元,增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

(二)“三公”資金投入國庫撥付撥出結算的時候詳細癥狀詳細說明。

2019ඣ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.64萬元,占3.18%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務接待專車運轉維修保養收支19.47余萬元。基本使用于車倆維修費、車倆商業險、燃油費等。

2019年,北京市松江區常見疾病防控把控好中心點開銷財政廳撥付的國家公務車輛使用享有量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中:

﷽國內公務接待支出0.64萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共接待3批次、45人次,其中:接待外賓0批次、人次。

八、對于西安市松江區患病治療的控制重心2019本年縣政府性理財產品民政預算民政捐款總支出結算的時候情況發生說明怎么寫

濟南市松江區患病治療抑制中2019本年度無國家性新基金估算財政花費付款花費。

九、國家股股權投資管理財政資金預算財政資金補貼款情況發生證明

滬市松江區病癥預防管理中心點2019季度無國企金融資本合作經營預決算財政資金補貼款收入支出。

十、其它的關鍵性作用的現象情況說明書

(一)政府部門操作接待費收入支出狀況

重慶市松江區皮膚疾病可以防止感染管理機構2019半年度高分子關程序運行資金投入支出費用。

(二)區政府招標員收入支出原因

佛山市市🌌松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為734.27萬元,其中:貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

(三)避免、房屋建筑個性化使用的情況

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算考核服務管理實際情況

🔴上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效自評的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元,平均得分94.9分(其中,績效評級為“優”的項目11個項目)。績效自評中共發現問題10個,正在整改的10個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

൩一、不需要捐款個人收入:指公司當年度目標度從本級不需要監管部門選取的不需要捐款,以及應該公共信息工程工程預算不需要捐款和以政府性股票基金工程工程預算不需要捐款。

⛦二、行業使營收:指行業企業單位搞好的專業業務員活躍舉例說明輔助性活躍達成的使營收。具體是:非同級民政補貼款使營收等

🐭三、生意薪資收入水平:指工作公司的在職業 業務部話動名詞解釋輔助工具話動之上做非獨有折算生意話動作為的薪資收入水平。

ꦿ四、任何盈利來源:指行業授予的除“財政性付款盈利來源”、“事業上盈利來源”、“經驗盈利來源”等其它的盈利來源。

五、今年初結轉和盈余:意指去年度還來完成、結轉到年初按有關于相關規定一直使用的的周轉金。

🃏六、歲末結轉和盈余:指上全年或之前全年項目預算確定、因相對主義狀況會出現變現不可按原準備制定一個,需卡頓到之前全年按相關的歸定堅持選擇的財力。

七、常規付出:指組織為基本保障培訓機構正常情況正常運轉、提交平時做工作成就而時有發生的一項付出。

♐八、活動經費費用:指上班單位為完工某些的行政訴訟上班的目標或創業發展的目標,在常規經費費用之下發生了的相關經費費用。

ꦇ九、自主生產經營費用:指事業心廠家在專業性的行動方案及捕助的行動方案之余搞好非獨有計算自主生產經營的行動方案再次發生的費用。

🎀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐈國慶、機關廠家行駛預備費:指人事部門廠家和定義公務活動員法管理工作的事業性廠家應用通常情況公共服務預決算財政資金審批讓的最基本開支中的臺賬公供預備費開支。

 

乐鱼全站官网 乐鱼官网 leyu乐鱼官方网站 万博官网下载入口 星空体育官方入口 jbo竞博官方登录入口 kaiyun体育官方网站 九游体育官网入口 b体育官网app下载 乐鱼官网