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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布消息期限:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區洞涇鎮平臺環境衛生服務中心的

2018年末行業竣工決算

 

 

 


目  錄

 

一、區域 深圳市松江區洞涇鎮街道社區健康服務項目中央簡介

一、基本行政職能

二、行業部門預算部門定義

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、純收入費用支出 預算總表

二、收入來源預算表

三、支出費用預算表

四、財政教育支出審批個人收入教育支出預算總表

五、通常共同預算表民政補貼款其他支出部門預算表

六、通常情況公開項目預算民政撥付大多撥出結算的時候表

七、一般的公益性費用預算財政性付款“三公”專項專項資金及行政機關運動專項專項資金費用支出 預算表

八、部門性投資基金費用財政性撥付總支出部門預算表

九、資產投資資產負債現象表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

最后個部分 專有名詞表示

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、基本職責范圍

🅷上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、個部門結算的時候政府部門產生

依據給出崗位工作職責,💙上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
🍎第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018月度使收入支出費用結算的時候總表

廠家:萬塊

凈收入

費用

創業項目

竣工決算數

大型項目

預算數

一、財務補貼款薪資

2887.88

一、大部分公眾服務培訓其他支出

0

  至少:當地政府性新基金預算表財政支出補貼款

0

二、外交活動付出

0

二、上一級政府補貼使收入

20.55

三、飲水機收入支出

0

三、工作個人收入

3361.77

四、公眾應急費用

0

四、生產盈利

0

五、幼教性支出

6.22

五、附帶工作單位上交國家利潤

0

六、科學學技術工藝開支

0

六、的個人收入

350.49

七、傳統藝術球場與文化費用

0

 

 

八、發展服務保障和工作支出費用

377.03

 

 

九、整形衛生情況與行動計劃孕育其他支出

5848.66

 

 

十、節能減排節能花費

0

 

 

國慶、城市社區衛生撥出

0

 

 

十三、農業水費用支出

0

 

 

十五、公共交通運送支出費用

0

 

 

十四、產品探礦數據等付出

0

 

 

二十、業務服務管理業等總支出

0

 

 

十五、財經經費支出

0

 

 

十二、救助一些東北部教育支出

0

 

 

二十、土地海洋環境氣象學等總支出

0

 

 

19、往房切實保障花費

91.42

 

 

二是、油糧商品保障開支

0

 

 

二十一國慶、別的付出

0

本年度收錄總計

6620.69

本年度總支出總金額

6323.33

用事業有成資金補回出入差額

0

盈余分攤

306.49

年終結轉和盈余

22

月底結轉和盈余

12.87

累計

6642.69

累計

6642.69


2018年度目標收入來源部門預算表

單位名稱:萬塊人民幣

樓盤

當年度薪資收入總計

不需要補貼款收入水平

領導政府補貼收入水平

事業有成純收入

生意效益

其他廠家上交國家創收

某個使收入

功能分類
科目編碼

項目分類

預估合計

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

培訓性支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

進修班及教學

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

培訓教育經費支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

社會生活保險和就業率撥出

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政事務視野院校離退居二線

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

事業性企機關事業單位離養老

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

國家機關行業標準幾乎養老商業險商業險繳納費用支出費用★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

機關公司的事業公司的公司的職業化年金激費費用支出 ★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫療設備健康與計劃怎么寫生孩開支

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

基層組織醫療系統衛生管理系統

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

地市街道辦食品衛生培訓機構

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

其它的底層社區醫療干凈衛生部門收入支出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公用健康

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  主要公眾健康的服務

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政事務企公務員名稱治療

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

事業上的政府部門醫藥

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

住宅房保障措施總支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

往房體制改革費用支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

商品房北京公積金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018第四季度其他支出竣工決算表

企事業單位:W

內容

本年度收入支出總金額

基本上經費支出

投資項目收支

繳納上級部門支出費用

經營管理開支

對附設的單位補助費教育支出

功能分類
科目編碼

會計分類標題

總計

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

教育學校性支出

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

深造及指導

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

培訓課花費

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

時代質量保障和學生就業撥出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

行政管理教育事業院校離提前退休

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

事業上單位名稱離退體

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

企事業廠家事業廠家核心頤養穩妥交款費用★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

政府機關事業有成企業單位網絡職業年金納費費用支出 ★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

社區醫療清潔與方案計生結余

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

面層醫用清潔衛生裝置

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

城鎮居委會干凈組織

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

相關基層黨組織診療健康組織機構費用支出

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

公共服務衛生間

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  基本性公共性食品衛生安全服務

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政管理事業性企業單位醫學

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

事業心公司治療

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

公房質量保障支出費用

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

住宅房創新費用支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

居住房北京公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018年中不需要付款純收入花費預算總表

的單位:萬

薪資收入

付出

樓盤

部門預算數

新項目

總金額

應該公眾概預算不需要付款

區政府性債券估算財政性捐款

一、通常情況公共信息概預算不需要捐款

2887.88 

一、一半政務服務性服務性收入支出

 

 

 

二、市政府性債卷預算表財務撥付

0 

二、外交政策收入支出

 

 

 

 

 

三、國防科技收支

 

 

 

 

 

四、公共信息安全管理收支

 

 

 

 

 

五、的教育費用

6.22 

6.22 

 

 

 

六、科學學技藝費用支出

 

 

 

 

 

七、人文體育教育與文化傳媒費用

 

 

 

 

 

八、社會存在有保障和大學生就業教育支出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫療器械清潔衛生與計劃方案生二胎總支出

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、節能降耗環保性費用支出

 

 

 

 

 

國慶、村鎮居委會付出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水結余

 

 

 

 

 

第十三、道路及運輸開支

 

 

 

 

 

十四、產品探勘資料等經費支出

 

 

 

 

 

十四、行業業務業等教育支出

 

 

 

 

 

十五、金融科技其他支出

 

 

 

 

 

十六、幫扶另一個國家收支

 

 

 

 

 

18、國土資源大海氣象臺等費用

 

 

 

 

 

第十九、住宅房安全保障費用

1.73 

1.73 

 

 

 

四十、糧油食品物資供應產出收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他支出費用

 

 

 

本年度收錄總計

2887.88 

上年其他支出合計數

2887.88 

2887.88 

 

期初財政支出付款結轉和余額

 

年初財務捐款結轉和余額

 

 

 

      普遍公眾預決算財政性捐款

 

 

 

 

 

      政府辦公室性股票基金費用預算國庫撥付

 

 

 

 

 

總額

2887.88 

總結

 2887.88

2887.88 

 

 


2018全年正常通用成本預算財務撥付結余部門預算表

部門:萬美金

好項目

自動求和

根本收入支出

的項目收入支出

技能種類

學科標識號

會計科目名字大全

205

 

 

文化教育結余

6.22 

0 

6.22

205

08

 

自修及技能培訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

專業培訓費用

6.22 

0 

6.22

208

 

 

的社會服務和學生就業總支出

8.16

8.16

0

208

05 

 

政府部門事業發展廠家離退休之

8.16

8.16

0

208

05

02

企業發展標準離退休工資

1.22

1.22

0

208

05

 05

機構事業上組織基本性健康養老人身險交款費用支出 ★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

危險機關事業心部門職業年金網上繳費總支出★

1.98

1.98

 

210

 

 

社區醫療干凈衛生與工作規劃生孩子教育支出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

群眾醫學環衛設備

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

市區社區服務中心環保構造

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

其他基層員工醫療器械干凈衛生構造撥出

4.09

0

4.09

210

04

 

公共信息衛生情況

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  基本的公共服務培訓環境衛生服務培訓

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政機關事業上基層單位醫療服務

2.35

2.35

0

210

11

02

事業公司公司診療

2.35

2.35

0

211

 

 

商品房后勤保障支出費用

1.73 

1.73 

0

211

02

 

往房改草費用支出

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

自建房房貸公積金

1.73 

1.73 

0

加總

2887.88

2444.05

443.83


2018半年度正常公用設施財政部門預算財政部門捐款一般費用部門預算表

  企業單位:萬美元

業務

總計

的人員資金

公共專項經費

經濟發展分類整理

科目必代碼

課程簡稱

301

 

薪水活動經費支出

2170.78

2170.78

0

301

01

  大致的薪資

298.69

298.69

0

301

02

  津貼費補貼政策

185.72

185.72

0

301

03

  獎勵

0

0

0

301

06

  食堂菜補帖費

117.64

117.64

0

301

07

  績效考評待遇

915.37

915.37

0

301

08

機構企業政府部門根本健康養老保費用費

4.95

4.95

0

301

09

事業年金納費

3.96

3.96

0

301

10

干部職工常規醫療衛生人身險繳納費用

78.08

78.08

0

301

11

公務接待員醫療衛生補貼金納費

0

0

0

301

12

的生活基本保障付費

8.77

8.77

0

301

13

房屋北京公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫院費

0

0

0

301

99

  許多的薪資特權費用支出

555.87

555.87

0

302

 

的商品和貼心服務總支出

272.63

0

272.63

302

01

  辦公場所費

0

0

0

302

02

  數碼打印費

11.17

0

11.17

302

03

  詢問費

0

0

0

302

04

  登記手交費

0

0

0

302

05

  有水費

6.24

0

6.24

302

06

  商業用電

66.16

0

66.16

302

07

  輕工費

11.95

0

11.95

302

08

  冬季取暖費

0

0

0

302

09

  物業工作工作費

149.21

0

149.21

302

11

  出差補貼

0

0

0

302

12

  因公出國旅游(境)成本

0

0

0

302

13

  維修保養(護)費

0

0

0

302

14

  電腦使用費

0

0

0

302

15

  工作會費

0

0

0

302

16

  培訓教育費

0

0

0

302

17

  公務接代接代費

0

0

0

302

18

  多功能裝修成本費

0

0

0

302

24

  被裝新購費

0

0

0

302

25

  專門用染料費

0

0

0

302

26

  勞務承包費

0

0

0

302

27

  委托代理業務員費

0

0

0

302

28

  企業工會專項經費

0

0

0

302

29

  褔利費

10.8

0

10.8

302

31

  國家公務買車自動運行服務器維護費

0

0

0

302

39

  相關城市交通預算

0

0

0

302

40

  稅金及追加價格

0

0

0

302

99

  其他的進口商品和服務于總支出

17.1

0

17.1

303

 

對用戶和家人的補助金

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  提前退休費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  家庭生活補帖

0

0

0

303

07

  醫療管理費津貼

0

0

0

303

08

  獎學金金

0

0

0

303

09

  獎學金金

0.64

0.64

0

303

10

個體林果種植補貼政策

0

0

0

303

99

  任何人個和家人的補貼費其他支出

0

0

0

310

 

資產管理性開支

0

0

0

310

02

  辦公區設備新購

0

0

0

310

03

  專業系統租賃費

0

0

0

310

07

  的信息手機網絡及app新購發布

0

0

0

310

13

  因公出行用車購進

0

0

0

310

19

  各種公共交通方法租賃費

0

0

0

310

22

  隱形資金置辦

0

0

0

310

99

  其他資本管理性撥出

0

0

0

預估合計

2444.05

2171.42

272.63

 


2018年度目標一般的公益性工程預算財政局付款“三公”預備費及行政單位啟用預備費結余部門預算表

方:萬

通常情況下共公預決算國庫捐款“三公”專項資金

企事業單位工作

經費支出部門預算數

預估合計

因公回國

(境)費

公務接待車輛使用購置費及運轉費

因公接侍費

小計

公務接待私家車

購入費

國家公務出行用車

程序運行費

財政預算數

預算數

項目預算數

預算數

工程預算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018半年度政府機關性貨幣基金成本預算國庫審批付出結算的時候表

廠家:萬塊人民幣

項目流程

自動求和

大多費用支出

活動支出費用

功能表各類

專業科目打碼

課目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年資產投資資產負債現象表

 

 

稅額部門:十萬

 

比例

幣值

本年數

年終數

期初數

年底數

一、凈資產自動求和

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)純凈水金融資產

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)進行固定長期待攤費用

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

🅷                          通常公務活動車輛使用

 0

 0

 0

 0

🍎                          稽查交警執法出行用車

 0

 0

0 

 0

ꦿ                          勞動防護專門枝術私家車

 0

 0

 0

 0

🌃                          任何專用車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

༺               4.其它的固定好資產投資

——

——

 590.51

 703.62

💯        減:累積折舊費用及減值準備工作

——

——

 0

 0

   (三)經常性的投資

——

——

 0

 0

   (四)修建中項目工程

——

——

 0

 0

   (五)隱匿財力

——

——

 0

 0

ꩵ        減:累記攤銷

——

——

 0

 0

   (六)另外資源

——

——

 0

 0

二、流動負債總金額

——

——

 856.86

 753.89

三、凈財產累計

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、對于佛山市松江區洞涇鎮社區居委會健康服務質量主2018本年年收入花費部門預算環境承載力實際情況證明

鄭州市松江區洞涇鎮小區環境衛生服務于重心2018🍨年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、針對成都市松江區洞涇鎮社區網站衛生學安全服務機構2018全年利潤預算狀況闡明

上年🐷收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、更多重慶市松江區洞涇鎮特別清潔貼心服務核心2018年中結余竣工決算狀況詳細說明

年初𝓀支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、并于天津市松江區洞涇鎮社區居委會環衛工作中間2018年末財政性審批收益結余總體經濟情況下反映

南京市松江區洞涇鎮居委衛生情況服務中心的2018෴年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、對天津市松江區洞涇鎮街道辦事處環保工作公司2018年度目標通常公共信息估算民政撥付結余部門預算情況下講解

(一)一半共公概算國庫補貼款收支竣工決算基本狀態

深圳市松江區洞涇鎮片區干凈服務性中心的2018𒁃年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)一半公益性預竣工決算財政預算付款其他支出竣工決算結構特征狀態

成都市松江區洞涇鎮街道衛生監督服務的公司2018⭕年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)基本上共公預部門預算民政撥付花費部門預算按照狀況

北京市松江區洞涇鎮區域衛生情況工作管理中心2018🌞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1﷽、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4ꩵ、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:正在職場教職工的網絡職業年金繳納開支。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5𒆙、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7🎀、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:企業職工的醫療設備人壽保險付費結余൲。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9ꦅ、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、關干天津市松江區洞涇鎮社區網站衛生間服務保障公司2018半年度一般的服務性項目預算財政廳審批基本性付出部門預算實際情況表明

杭州市松江區洞涇鎮街道辦清潔精準服務基地2018💫年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1💃、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、就佛山市松江區洞涇鎮居委會健康服務于平臺2018當年度正常公共性概預算國庫付款“三公”經費其他支出其他支出部門預算問題這說明

沈陽市松江區洞涇鎮社區工作站干凈衛生工作中間2018年無“三公”資金投入財政預算付款開支。

八、針對蘇州市松江區洞涇鎮特別衛生間保障機構2018本年度地方政府性新基金工程預算財政廳審批教育支出竣工決算條件說明書

廣州市松江區洞涇鎮社區產品站環境衛生產品心中2018一年度無政府部性新基金費用預算不需要付款費用。

九、國家股股權投資開費用預算財政預算付款原因反映

⭕西安市松江區洞涇鎮社區服務于站環境衛生服務于中間2018年無國有企業資產投資企業經營決算財政部門審批開支。

十、其他最重要須知的情況發生描述

(一)工商登記運轉專項經費花費前提

東莞市松江區洞涇鎮街道辦事處健康工作中間2018年中三聚氰胺樹脂關執行金費教育支出。

(二)鎮政府銷售收支情況報告

濟南市松江區洞涇鎮街道衛生防疫服務管理中2018🦋年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018ꦚ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)來往車輛、房屋建筑特殊性占用率情況報告

上海市松江區洞涇鎮街道衛生防疫服務的中心局2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算績效考評管控狀態

武漢市松江區洞涇鎮街道干凈衛生產品主2018本年概概算業績考核治理工學作發展癥狀相應所示:本部分開發了相應所示概概算業績考核治理措施的重要性:天津市松江區洞涇鎮小區健康精準服務保障咨詢機構概概算業績考核治理措施的重要性,開發了天津市松江區洞涇鎮小區健康精準服務保障咨詢機構的概概算業績考核治理工學作措施;全期間業績考核治理頒布癥狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

ꦯ一、不需要局補貼款薪資收入:指區政府崗位上全年度從本級不需要局崗位要先拿到的不需要局補貼款,收錄一般的服務性估算不需要局補貼款和區政府性貨幣基金估算不需要局補貼款。

♈二、事業心性工資:指事業心性企業單位組織開展專科銷售過程及外掛過程贏得的工資。其主要是:整形工資等。

三、運作利潤:指事業性方在專注國際業務生活和其輔助軟件生活之余展開非獨立性結算運作生活擁有的利潤。

⛄四、相關使薪資:指公司獲取的除“財政廳補貼款使薪資”、“事業上的使薪資”、“生意使薪資”等外的使薪資。一般是:盤盈使薪資等。

五、月初結轉和盈余:就是指去年度尚末完整、結轉到上年按關于 相關規定依然實用的資本。

🥀六、歲末結轉和節余:指當半年中度或前半年中概算布置、因合理性能力的發生變幻未能按原工作方案全面實施,需網絡延時到日后半年中按想關歸定再在使用的錢財。

🧸七、基礎費用:指公司的為服務保障組織平常轉動、完成每日任務日常每日任務上班每日任務而遭受的杜六房加盟總部的費用。

🌸八、項目經費教育支出費用:指機關單位為進行某個的行政訴訟業務世界任務或企事業進展的目標,在基礎經費教育支出費用除此之外發生了的杜六房加盟總部的經費教育支出費用。

🅘九、開收入收入支出:指視野企業在專注過程及引導過程之下大力開展非自立測算開過程會發生的收入收入支出。

🅷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧃十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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