濟南市松江區中山街區域衛生間服務項目中心點
2019一年度部分部門預算
目 錄
最部位 成都市松江區中山街區街道辦事處食品衛生的服務重點簡況
一、主要的工作職責
二、貸款機構放置
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益總支出竣工決算總表
二、凈收入部門預算表
三、開支結算的時候表
四、財政性支出捐款營收性支出竣工決算總表
五、通常公用財政局預算財政局撥付費用預算表
六、一般來說公共服務工程預算不需要付款基礎支出費用部門預算表
七、大部分公用預預算財政部門審批“三公”費用及機關單位進行費用教育支出預算表
八、區政府性私募基金預算表財務補貼款付出部門預算表
九、固定資產負債率具體情況報告
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4.那部分 詞解讀
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、通常行政職能
🐠滬市松江區中山的大街上城市社區環衛工作培訓情況工作培訓工作網站是區衛計委下的某個基層員工醫遼保障部門。制造中山的大街上所有大家干部群眾主要醫遼保障與公益性環衛情況防治養生工作培訓。
二、機購制定
💦根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019年營收經費支出預算總表
方:多萬元
盈利 |
開支 |
||
創業項目 |
預算數 |
大型項目 |
竣工決算數 |
一、尋常公共性概算財政資金撥付凈收入 |
5349.08 |
一、通常情況公用設施貼心服務其他支出 |
|
二、政府部門性私募基金概算財政支出撥付創收 |
|
二、外交史支出費用 |
|
三、上一級補貼政策營收 |
|
三、國防科技其他支出 |
|
四、事業上的收入水平 |
4830.62 |
四、公共服務穩定費用 |
|
五、經驗收入來源 |
|
五、幼小銜接總支出 |
|
六、附加企業單位上交國家收入水平 |
|
六、專業枝術支出費用 |
|
七、某個收入水平 |
63.60 |
七、民族文旅產業活動體育乒乓球與文化收支 |
|
|
|
八、發展基本保障和就業機會收入支出 |
600.63 |
|
|
九、清潔穩定收入支出 |
9046.15 |
|
|
十、低碳綠色環保其他支出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化社群總支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水結余 |
|
|
|
十五、交通銀行車輛支出費用 |
|
|
|
十四、資源堪探信心等費用 |
|
|
|
二十、業務售后服務行業等費用 |
|
|
|
16、科技金融收支 |
|
|
|
十二、經濟援助某個位置撥出 |
|
|
|
十九、當然資源量海洋能氣象臺等其他支出 |
|
|
|
十八、公房有效保障開支 |
164.36 |
|
|
二十五、糧油加工武器裝備產出費用支出 |
|
|
|
二五一、災情防控及緊急菅理經費支出 |
|
|
|
二第十二、一些結余 |
|
上年收錄總計 |
10243.30 |
上年收支累計 |
9811.14 |
用創業資金擬補收入支出差額 |
|
余額劃分 |
373.85 |
月初結轉和節余 |
186.10 |
月底結轉和盈余 |
244.41 |
合計 |
10429.40 |
總共 |
10429.40 |
2019全年創收部門預算表
基層單位:百萬元
新項目 |
當年度年收入總計 |
財政廳撥付個人收入 |
上家補助費工資收入 |
事業單位年收入 |
經驗凈收入 |
所屬機構上交國家年收入 |
同一收入來源 |
||||
功能分類 |
學科名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
社會發展保證和就業機會 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業機構機構離辭職 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作公司離退居二線 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記衛生事業公司的基本上社會個人養老保險公司保險公司激費教育支出 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企人事單位名稱人事單位名稱新職業年金付費經費支出 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形衛生學與規劃生肓性支出 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
基成醫院干凈組織 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社群食品衛生設備 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公用環境衛生 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公開清潔衛生服務管理 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的服務性干凈衛生專頂 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業工作單位醫治 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業組織醫遼 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房維護教育支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改草開支 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019年末結余結算的時候表
公司的:萬是
樓盤 |
本年度花費預估合計 |
基本性費用支出 |
建設項目經費支出 |
上交上級領導結余 |
管理撥出 |
對加盟部門補助費經費支出 |
||||
功能分類 |
課目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保險和擇業付出 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業組織離退休年齡 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展標準離退休年齡 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關人事政府部門職業的年金繳納費用支出費用 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業上政府部門最基本養老生活穩妥股票基金的補助款 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生身體付出 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫學安全設備 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市居委會清潔平臺 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生防疫 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共服務的環衛服務的 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
比較重要通用環衛自查報告 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業公司的整形 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上院校診療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房得到保障支出費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革支出費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019季度財政部門補貼款純收入撥出竣工決算總表
部門:億元
年收入 |
收支 |
||||
品牌 |
結算的時候數 |
新項目 |
累計數 |
似的公用項目預算財政廳捐款 |
政府性性股權基金概預算國庫補貼款 |
一、通常服務性費用財政資金付款 |
5349.08 |
一、基本上公共性保障費用 |
|
|
|
二、政府辦公室性理財產品概算財政部門付款 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機性支出 |
|
|
|
|
|
四、公用的安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓開支 |
|
|
|
|
|
六、小學科學能力付出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神景區教育與文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性有效保障和人才需求撥出 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、公共衛生健康生活結余 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、工業節能優質收支 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設平臺收支 |
|
|
|
|
|
十三、農業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十三、路網貨運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探礦信心等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、商家服務的業等花費 |
|
|
|
|
|
16、風險管控經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助任何地性支出 |
|
|
|
|
|
十九、那自然能源海底天氣等開支 |
|
|
|
|
|
19、自建房服務收入支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
20、糧油食品物資采購存量付出 |
|
|
|
|
|
二十一月、洪澇防制及應激方法費用 |
|
|
|
|
|
二第十二、另外的支出費用 |
|
|
|
年初利潤自動求和 |
5349.08 |
本年度總支出自動求和 |
5349.08 |
5349.08 |
|
今年初財政性付款結轉和盈余 |
|
歲末財政預算付款結轉和余額 |
|
|
|
一、普通公用概預算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
二、現政府性債卷預算表財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
5349.08 |
總共 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019財政局年度基本上共同預結算的時候財政局付款開支結算的時候表
機關單位:萬美元
好項目 |
累計數 |
大體撥出 |
活動收支 |
|||
特點的分類 學科簡碼 |
項目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中保障措施和畢業生就業 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
財政創業政府部門離退職 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業上的政府部門離養老金 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對公司事業公司公司關鍵養老生活穩妥基金、期貨、現貨、微盤的補助金 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
政府機關事業有成政府部門工作年金交費支出費用 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
清潔綠色經費支出 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
底層醫療設備公共衛生系統 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
城鎮片區公共衛生平臺 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
通用清潔衛生 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
基本性公用安全衛生提供服務 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
比較重要公開公衛專項督查 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政事務工作廠家整形 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
企業政府部門醫療器械 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
個人住房得到保障其他支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
租賃房創新費用支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
合計數 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019半年度普遍公用設施結算的時候財政付出審批首要付出結算的時候表
部門:來萬
大型項目 |
預估合計 |
人經費預算 |
共用費用 |
||
生活類型 考試科目商品編號 |
課程種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資員工福利結余 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
基本性年薪 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評工薪 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
機構人事企公務員核心養老商業險商業險交款 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
職業分析年金手機繳費 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
公司員工基本性醫療衛生安全繳納 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫疔補帖手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會化安全保障付費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
個人住房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多月工資春節福利費用 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
寶貝和服務質量性支出 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
打印費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
消防手充值續費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
水電費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
水電費 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
電力費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管控費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
旅差費 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出境(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
叉車租金 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用產品費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
委托人保險業務費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
商會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
國家公務租車啟用維系費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
的路網成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外學費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它商品信息和服務項目費用 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對自身離異家庭式的補貼費 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補助費 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫疔費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
個人的林業分娩貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
某些對個人賬戶和小家庭的補助金 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
投資基金性費用 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
辦公裝修環保設備購置費 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
轉用機 購入 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
信心電腦網絡及軟件租賃費更新換代 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
公務活動專車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交通配套生產工具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和展示品折舊費 |
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310 |
22 |
隱形的股權置辦 |
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310 |
99 |
別的充分性費用支出 |
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總計 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019年中基本上公用預算表國庫審批“三公”資金投入預算及政府機關正常運作資金投入預算撥出預算表
企事業單位:十萬
般公用決算財政支出付款“三公”勞務費 |
機構正常運行 資金預算數 |
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總計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務專用車購進及操作費 |
公務活動接侍費 |
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小計 |
國家公務使用車 租賃費費 |
因公車輛租賃 開機運行費 |
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決算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
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25 |
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25 |
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25 |
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2019季度鎮政府性基金投資工程預算財政預算付款花費結算的時候表
企業單位:余萬元
工程 |
總計 |
基本的支出費用 |
品牌結余 |
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技能劃分 會計分類代碼 |
專業科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度債務流動負債現狀表 |
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數額院校:余萬元 |
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需求量 |
附加值 |
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今年初數 |
年底數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、股本總金額 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)流chan股權 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)規定資產投資 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
༒ 2.適用裝備(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
𝕴 中間:(1)車(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
𝓰 一樣因公出行 |
|
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ღ 執法監督執勤點出行用車 |
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🦩 珍禽行業枝術車輛 |
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൩ 其余用車的 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
🌳 4.某些穩固股權 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
ꦺ 減:累計額累計折舊及減值準備 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)暫時股份加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年企業債券投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網施工 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中股本 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
💞 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)的金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務自動求和 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈股本累計數 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關干蘇州市松江區中山社區服務性中心的居委會社區服務性中心的環保服務性中心的2019一年度營收花費竣工決算綜合性環境介紹
北京市松江區中山街區居委清潔服務機構2019ܫ年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、相對于深圳市松江區中山街道辦事處街道環衛業務學校2019年效益竣工決算前提反映
上年🌺收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、對昆明市松江區中山街社區食品衛生食品衛生服務培訓中心站2019財政年度其他支出結算的時候前提原因分析
本年度💜支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、至于鄭州市松江區中山社區的服務網站的社區的服務網站的清潔衛生的服務網站的2019當年度財政性審批純收入費用支出 總體經濟狀況就說明
傷害市松江區中山街鎮社區居委會食品衛生服務質量中央2019🎀年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、至于東莞市松江區中山城市片區衛生管理服務保障中心局2019本年一半公共性竣工決算財政花費付款花費竣工決算問題講解
(一)基本上公用估算財政廳審批總支出竣工決算總體經濟現狀
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019♕年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)普遍公眾項目預算財政性捐款花費竣工決算設計前提
北京市松江區中山居委會片區衛生情況服務中心點2019♐年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)一般的公共信息財政資金預算財政資金付款總支出竣工決算詳細前提
廣州市市松江區中山街道辦特別衛生情況服務管理重心2019꧋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1🅺、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2🥀、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3🔯、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🐽、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5ꦅ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🅰、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7🍎、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8ꦺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、相對于武漢市松江區中山城市社群衛生學保障重心2019每年大部分公眾概算民政撥付基本的性支出結算的時候問題就說明
蘇州市松江區中山街道業務主街道公共衛生業務主2019𝄹年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2♛、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3𝄹、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、光于昆明市松江區中山的大街上社區居委會衛生學貼心服務平臺2019季度普通公眾工程預算國庫審批“三公”勞務費支出費用結算的時候現狀表明
(一)“三公”接待費財政預算付款收入支出結算的時候整體來說現象情況說明書。
傷害市松江區中山居委社群安全售后服務中2019💯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公出國工作(境)預備費由區外辦、區臺辦負責管理在編,并一致公示,本企事業單位不會再予以再次公示。
⛄公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”資金財務捐款經費支出結算的時候具體化情況詳細說明。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
🦩滬市松江區中山街道居委居委公共衛生售后服務服務站2019每年無區政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政廳審批花費。
九、國有制資產投資銷售經營預決算財政部門捐款現象闡明
𒐪濟南市松江區中山大街街道辦干凈衛生服務于學校2019年無國有化資產投資生產經營估算財政結余捐款結余。
十、別為重要注意事項的具體情況代表
(一)部門電腦運行經費經費支出經費支出現象
濟南市松江區中山居委社群清潔衛生服務質量公司2019季度無機物關行駛資金投入費用。
(二)區公開招標流程收支前提
沈陽市松江區中山片區居委會片區衛生防疫功能中2019𒊎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)行駛、自建房特別的被占環境
東莞市松江區中山街區街道辦事處食品衛生工作服務管理中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算效績控制情況
෴上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:꧑編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
🦩 第四部分 名詞解釋
✤一、國庫局工程概算捐款凈收入:指方年初度從本級國庫局工程概算職能部門贏得的國庫局工程概算捐款,涉及似的共公工程概算國庫局工程概算捐款和地方政府性基金投資工程概算國庫局工程概算捐款。
💛二、視野盈利:指視野機關單位積極開展正規專業相關業務活躍簡答輔助制作活躍選取的盈利。主要是:醫療保健盈利等。
﷽三、運營的薪資收益:指自己事業企業單位在專業化業務員移動基本捕助移動之余推進非獨立的計算成本運營的移動認定的薪資收益。
ꦗ四、其他盈利:指計量單位要先拿到的除“民政付款盈利”、“參公盈利”、“開盈利”等在內的盈利。重點是:通用清潔檢查盈利、接種疫苗盈利等。
五、年終結轉和余額:意指去年度尚末完整、結轉到當年度按密切相關法律法規依然的使用的信貸資金。
༒六、年尾結轉和盈余:指本財政年末度或過去財政年末概算擬定、因客觀事實必要條件的發生影響無非按原規劃施行,需卡頓到過后財政年末按相關聯法律規定一直的使用的本金。
♈七、基本的性總支出:指機關單位為基本保障學校普通 運行、結束日常化運行的任務而發生的每一項性總支出。
꧙八、業務付出:指企業為順利完成相關的行政訴訟業務重任或創業發展趨勢總體目標,在總體付出以外遭受的多種付出。
🦂九、加盟其他付出:指事業公司在職業營銷營銷活動內容及引導營銷營銷活動內容本身做好非人格獨立計算加盟營銷營銷活動內容時有發生的其他付出。
🌞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♌十一國慶、部門啟用費用項目預算:指行政事務廠家和符合公務接待員法操作的人事廠家實用應該通用項目預算財政費用補貼款安排好的主要費用中的常規通用費用項目預算費用。