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2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 公布周期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區泗涇醫療機構

2019年末竣工決算

 


目  錄

 

獨一局部 佛山市松江區泗涇醫院科室簡介

一、注意工作職責

二、醫院設立

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

一、效益支出費用預算總表

二、收入來源竣工決算表

三、花費預算表

四、國庫捐款盈利經費支出結算的時候總表

五、基本上公開估算財政部門補貼款其他支出結算的時候表

六、普通公開成本預算財政撥出撥付最基本撥出結算的時候表

七、一般的公開預算財政部門付款“三公”專項資金及行政單位行駛專項資金收支預算表

八、政府部性投資基金費用財政局付款性支出結算的時候表

九、資產投資欠債狀態表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

4個部分 詞表述


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、主要是主要職責

💎傷害市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院承擔責任著松江區北片地方及周圍地方我們的總體性醫學及衛生管理售后服務和教育科學研究任何。

二、中介機構配置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個含有貸款機構,涉及到:院部辦公裝修室、醫務科、照顧部、總務科、會計科、診所部、預放養身科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

2019年終工資結余結算的時候總表

的單位:萬元左右

收益

其他支出

大型項目

預算數

創業項目

部門預算數

一、通常公眾成本預算不需要撥付納入

7041.24

一、基本上公用精準服務付出

 

二、政府辦公室性新基金費用財政局付款薪資

 

二、外交關系撥出

 

三、上級部門補貼創收

 

三、防御費用支出

 

四、衛生事業工資收入

29254.98

四、共同可靠撥出

 

五、操作利潤

 

五、的教育教育支出

 

六、復屬企事業單位繳納工資收入

 

六、科學合理工藝花費

 

七、同一個人收入

390.9

七、文化水平旅游活動體育文化與傳煤經費支出

 

 

 

八、世界 有保障和就業機會支出費用

2089.87

 

 

九、綠色健康綠色健康性支出

32794.76

 

 

十、發展節能綠色綠色經費支出

 

 

 

十一月、城鄉居民居委結余

 

 

 

12、農業水支出費用

 

 

 

十四、公路網公路運輸教育支出

 

 

 

十四、自然資源勘察的信息等收入支出

 

 

 

15、商業區安全制造業等結余

 

 

 

第十六、財經經費支出

 

 

 

十八、支援某個城市付出

 

 

 

十九、生態資源性淺海天氣等收入支出

 

 

 

十八、個人住房保障措施其他支出

503

 

 

三十五、糧油食品工程設備儲備量收入支出

 

 

 

二國慶、災情生物防治及應急菅理菅理收支

 

 

 

二12、各種付出

 

年初薪資收入預估合計

36687.12

年初撥出累計數

35387.63

用企業發展母基金填補收入支出表差額

 

節余分攤

958.68

本年結轉和余額

156.45

月底結轉和盈余

497.26

累計

36843.57

累計

36843.57


2019半年度個人收入部門預算表

廠家:70萬

內容

年初凈收入總金額

國庫付款薪水

上一級補貼申請書效益

企業發展薪資收入

經營的薪水

付屬基層單位上交國家工資

其余效益

功能分類
科目編碼

考試科目各稱

合計數

36687.12 

7041.24 

 

29254.98 

 

 

390.9 

208

 

 

社會中保障措施和就業創業總支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門衛生事業標準離養老

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業行業離退職

77.86

77.86

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關衛生事業廠家一般關于養老地產養老險金繳納總支出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

部門企業發展公司的新職業年金繳納結余

574.86 

574.86 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督穩定付出

34094.24 

4448.36 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

 

私立青島博士整形醫院醫院

33574.81 

3928.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

01

整體門診

33564.81 

3918.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

99

其它私立醫生費用

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處教育事業政府部門醫院

519.43

519.43

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展工作單位醫學

519.43

519.43

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房擔保費用

503

503

 

 

 

 

 

221

02

 

往房改善結余

503

503

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房住房基金

503

503

 

 

 

 

 


2019本年度花費結算的時候表

計量單位:余萬元

項目

本年度其他支出合計數

大多撥出

該項目其他支出

繳納上家收入支出

營運教育支出

對附加的單位補帖性支出

功能分類
科目編碼

課目名稱

累計數

35387.63 

33933 

1454.64 

 

 

 

208

 

 

社會存在維護和找工作其他支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業企機關單位離退休之

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

02

參公機關單位離離休

77.86 

77.86 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業政府部門政府部門一般醫療穩妥穩妥納費花費

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政標準企事業標準職業類型年金網上繳費其他支出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

210

 

 

環保綠色結余

32794.75 

31340.12 

1454.64 

 

 

 

210

02

 

公立三甲門診門診

32275.32 

30820.69 

1454.64 

 

 

 

210

02

01

標準化門診

32265.32

30820.69

1444.64

 

 

 

210

02

99

另外的公立三甲專科醫院專科醫院總支出

10

 

10

 

 

 

210

11

 

行政機關人事組織醫治

519.43

519.43

 

 

 

 

210

11

02

視野基層單位診療

519.43

519.43

 

 

 

 

221

 

 

房屋基本保障支出費用

503

503

 

 

 

 

221

02

 

住宅房教育體制改革性支出

503

503

 

 

 

 

221

02

01

自建房個人公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019本年國庫付款使收入開支竣工決算總表

基層單位:百萬元

收入來源

結余

活動

竣工決算數

產品

加總

基本公用設施項目預算財政資金審批

相關部門性債卷費用財政部門審批

一、一般的公共信息預決算財政性付款

7041.24 

一、平常公共文化服務項目服務項目收入支出

 

 

 

二、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政部門撥付

 

二、外交史開支

 

 

 

 

 

三、國家安全花費

 

 

 

 

 

四、公益性衛生費用支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育結余

 

 

 

 

 

六、科學研究技能花費

 

 

 

 

 

七、企業文化度假旅行軍事體育與傳煤費用支出

 

 

 

 

 

八、世界 質量保障和人才需求收入支出

 2089.87

2089.87 

 

 

 

九、環衛穩定付出

 4445.96

4445.96

 

 

 

十、能源管理綠色環保開支

 

 

 

 

 

國慶、新型農村區域結余

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水教育支出

 

 

 

 

 

十四、出行運載付出

 

 

 

 

 

十四、的資源探礦信心等收支

 

 

 

 

 

二十、商務服務性業等撥出

 

 

 

 

 

第十五、金融科技經費支出

 

 

 

 

 

十二、扶持另外位置付出

 

 

 

 

 

18、大土地資源的海洋資源氣象臺等教育支出

 

 

 

 

 

第十九、房間保護總支出

 503

503 

 

 

 

2、調味品東西存儲撥出

 

 

 

 

 

二五一、傷害預防治療及應及標準化管理撥出

 

 

 

 

 

二12、一些結余

 

 

 

本年度收入水平總金額

7041.24 

年初結余預估合計

7038.83

7038.83 

 

月初財政部門付款結轉和盈余

64.79 

半年度財政支出撥付結轉和余額

 67.2

 67.2

 

一、大部分公益性預算表財政預算補貼款

64.79 

 

 

 

 

二、以政府性私募基金估算財政性付款

 

 

 

 

 

總金額

7106.03 

共計

 7106.03

 7106.03

 

 


2019第四季度普遍公眾成本預算國庫補貼款經費支出預算表

計量單位:70萬

新項目

預估合計

大致費用支出

頂目支出費用

作用劃分

會計分類簡碼

會計科目名稱

208

 

 

社會生活有效保障了和人才需求支出費用

2089.87

2089.87

 

208

05

 

行政事務創業單位名稱離養老金

2089.87

2089.87

 

208

05

02

工作部門離退休工資

77.86

77.86

 

208

05

05

機關企業行業企業行業基本性社會養老保費繳付經費支出

1437.15

1437.15

 

208

05 

06 

行政基層單位參公基層單位崗位年金手機繳費經費支出

574.86

574.86

 

210

 

 

食品衛生穩定收入支出

4445.96

3046.08

1399.88

210

02

 

公立學校醫生

3926.53

2526.65

1399.88

210

02

01

綜和醫療機構

3916.53

2526.65

1389.88

210

02

99

另外的市立衛生院花費

10

 

10

210

11

 

行政事務行業企企業醫藥

519.43

519.43

 

210

11

02

創業公司的醫療器械

519.43

519.43

 

221

 

 

房產保護教育支出

503

503

 

221

02

 

公房深化改革結余

503

503

 

221

02

01

自建房房貸公積金

503

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計

7038.83

5638.95

1399.88

 


2019全年度核心公開概預算財政性捐款核心費用部門預算表

  院校:W

大型項目

合計數

職工專項經費

公用設施預備費

國家經濟劃分類別

項目識別碼

課程名字大全

301

 

公司最新福利費用

5561.09

5561.09

 

301

01

  首要公資

488.33

488.33

 

301

02

  津貼費補助

256.34

256.34

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  餐費補助費費

 

 

 

301

07

  工作績效薪水

1781.98

1781.98

 

301

08

市直機關教育事業基層單位常規養老院保險行業付款

1437.15

1437.15

 

301

09

網絡職業年金交費

574.86

574.86

 

301

10

工人根本治療商業保險網上繳費

519.43

519.43

 

301

11

公務接待員醫療機構政府補貼手機繳費

 

 

 

301

12

其它中國社會保護付款

 

 

 

301

13

房屋公積金貸款

503

503

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  某個待遇特權付出

 

 

 

302

 

菜品和工作教育支出

77.86

 

77.86

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  登記手扣費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服經營費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)服務費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  叉車租費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接侍費

 

 

 

302

18

  專用箱原料費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用的油料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  信賴業務領域費

 

 

 

302

28

  商會事業費

 

 

 

302

29

  獎勵費

77.86

 

77.86

302

31

  因公使用車電腦運行維修費

 

 

 

302

39

  許多公路網花銷

 

 

 

302

40

  稅金及增添資金

 

 

 

302

99

  其它菜品和工作經費支出

 

 

 

303

 

對小編和家廷的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平政府補貼

 

 

 

303

07

  診療費經濟補貼

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

本人農業科技生產加工貼補

 

 

 

303

99

  的對人和中國家庭的補帖

 

 

 

310

 

資產性經費支出

 

 

 

310

02

  辦工專用設備購置費

 

 

 

310

03

  專用機械折舊費

 

 

 

310

07

  個人服務網格及手機app新購升級

 

 

 

310

13

  因公租車租賃費

 

 

 

310

19

  的交通管理軟件工具折舊費

 

 

 

310

21

  出土文物和成列品添置

 

 

 

310

22

  隱約財產折舊費

 

 

 

310

99

  其他的金融資本性其他支出

 

 

 

合計數

5638.95

5561.09

77.86

 


2019年中基本共同項目預算財務付款“三公”預備費及政府部門運營預備費付出結算的時候表

廠家:余萬元

尋常公用決算財政預算撥付“三公”費用

政府部門工作

經費預算竣工決算數

累計

因公出境

(境)費

公務接待專用車購置費及啟動費

國家公務招待費

小計

因公車輛使用

新購費

因公車輛使用

進行費

工程預算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

概算數

預算數

費用數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019一年度當地政府性私募基金成本預算財務審批支出費用預算表

企事業單位:萬美金

好項目

累計數

大致總支出

品牌教育支出

功效總類

會計分類編碼查詢

項目標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度資金流動負債情況報告表

 

 

標準公司:萬塊

 

數目

使用價值

本年數

年初數

年末數

歲末數

一、凈資產自動求和

——

——

20497.31 

 21947.65

   (一)游動凈資產

——

——

 4908.06

 5568.21

   (二)比較固定資本

——

——

 25899.64

27686.88 

          其中:1.房屋(平方米)

37587

37587 

 14849.81

14849.81 

🍎                2.代用裝備(臺/套/輛)

 1841

1980 

2192.85 

 2430.77

ꦆ                     表中:(1)設備(輛)

 2

 2

 22.16

22.16 

                                 般因公專用車

 

 

 

 

ꦏ                                 衛生監督執法交警執法買車

 

 

 

 

ꦿ                                 特總的專業能力出行

 

 

 

 

♕                                 相關車輛使用

 2

 2

 22.16

 22.16

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 5

 852.57

945.07 

               3.專用設備(臺/套)

 2399

2492

8552.06 

 10096.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 15

18

 3254.48

4362.98 

🔯               4.任何固定的股本

——

——

 304.92

 310

ജ        減:當年度累計折舊及減值籌備

——

——

 10310.39

11454.16 

   (三)經常性股份創業

——

——

 

 

   (四)暫時公司債券創業

——

——

 

 

   (五)在建網公程

——

——

 

 

   (六)隱形房產

——

——

 

149.2

ꦚ        減:加權平均攤銷

——

——

 

 2.49

   (七)其他資本

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

 3265.6

1829.44 

三、凈金融資產加總

——

——

 17231.71

20118.21 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

 

一、相關滬市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019財政年度薪水付出竣工決算綜合性事情表示

上海市松江區泗涇寵物醫院2019♔年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。

二、觀于北京市松江區泗涇大醫院2019第四季度納入結算的時候條件講解

上年🌠收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。

三、對東莞市松江區泗涇醫療2019半年度總支出預算情況下描述

上年𒁏支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。

四、光于東莞市松江區泗涇寵物醫院2019全年國庫補貼款收入水平費用支出 總體目標狀況講解

天津市松江區泗涇醫院醫生2019ꦛ年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。

五、有關于沈陽市松江區泗涇專科醫院2019年終尋常通用財政資金預算財政資金撥付總支出部門預算時候闡明

(一)一般的共同費用財政廳付款收入支出結算的時候綜合性具體情況

重慶市松江區泗涇醫療2019꧑年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。

(二)通常時候共公工程預算財政預算撥付教育支出竣工決算組成部分時候

昆明市松江區泗涇衛生院2019🤡年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。

(三)基本共同工程預算國庫補貼款結余部門預算具體化狀態

鄭州市松江區泗涇醫院口腔科2019𒁏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。

2𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。

3🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。

4🌺、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

5꧃、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。

6🌺、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。

7ꩵ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。

六、針對重慶市松江區泗涇大醫院2019半年度應該共同概算財政開支付款最基本開支部門預算環境表明

沈陽市松江區泗涇專科醫院2019🌺年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:

1🥃、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費

七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費國庫審批經費支出部門預算整體來說原因證明。

南京市松江區泗涇專科醫院2019每年無“三公”金費財政資金捐款費用支出 。

(二)“三公”專項經費不需要撥付花費竣工決算具體條件條件這說明。

蘇州市松江區泗涇醫院專家2019年度目標無“三公”費用民政撥付撥出。

八、更多成都市松江區泗涇醫院醫生2019當年度當地政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算不需要審批費用支出 結算的時候癥狀說

南京市松江區泗涇醫院口腔科2019月度無現政府性債卷估算財政預算補貼款付出。

九、國家股充分生產經營成本預算財政預算撥付問題原因分析

深圳市松江區泗涇衛生院2019本年度無國有化股權投資銷售經營不需要預算不需要補貼款費用支出 。

十、同一比較重要注意事項的條件解釋

(一)行政單位運作費用撥出狀況

重慶市松江區泗涇醫療機構2019年度目標有機關作業金費結余。

(二)中央政府購買收支狀態

北京市ꦍ松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。

(三)機動車輛、住宅特殊的使用率情況發生

上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算效績管理系統情況

♌上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。💫績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。

第四部分    名詞解釋

 

💛一、財務局補貼款收入來源:指公司年初度從本級財務局部門管理爭取的財務局補貼款,包擴應該公開項目成本預算財務局補貼款和政府部門性股權基金項目成本預算財務局補貼款。

🌳二、事業發展性使收錄來源:指事業發展性行業推進專科工作生活非常輔助的生活獲取的使收錄來源。包括是:醫療衛生使收錄來源等。

🅺三、加盟效益:指工作院校在專業課程業務流程營銷活動組織下列不屬于幫助營銷活動組織除此之外開設非單獨賬務處理加盟營銷活動組織選取的效益。

༺四、另外的使利潤:指機構爭取的除“財政預算捐款使利潤”、“事業單位使利潤”、“經營者使利潤”等意外的使利潤。

五、本年度結轉和余額:是以上一年度還沒達成、結轉到本年度按有關于暫行規定仍然施用的的資金。

ꦓ六、月底結轉和盈余:指年初度或十年前年工程預算組織、因相對主義狀況再次發生的變化不了按原工作規劃施工,需網絡延遲到往后年按有關系規范依然適用的資源。

☂七、首要經費總支出:指院校為擔保組織機構一切正常運行業務、完全平時的工作的任務而有的四項經費總支出。

🦄八、品牌結余:指機構為做好既定的行政事務作業夢想或事業上的不斷發展夢想,在主要結余外面進行的某項結余。

𝐆九、營運結余:指事業上機構在職業 游戲的主題活動及輔助的游戲的主題活動之余開發非單獨成本核算營運游戲的主題活動有的結余。

𝓀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♔十一月、企企業發展工作的單位工作金費:指行政部門工作的單位和根據國家地方公務員法監管的企業發展工作的單位運行一般來說公用設施費用財政資金撥付按排的基本的其他收入支出中的平時公用設施金費其他收入支出。

 

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