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上海市松江區紅十字會2020年部門決算公開
信息來源: 分享日期:2022-08-20 閱讀次數:

上海市松江區紅十字會

2020年度部門決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心

序列號

平臺安裝

1

辦公裝修室

 

2

紅十字行政監察中心的

 


第二部分    上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

使收入

總支出

頂目

結算的時候數

項目流程

預算數

一、大部分公開費用預算財政支出審批個人收入

532.19

一、一半公眾服務的性支出

 

二、鎮政府性貨幣基金項目預算財政局補貼款收入水平

 

二、外交史撥出

 

三、國有企業金融資本生產經營民政預算民政撥付盈利

 

三、飲水機收入支出

 

四、上家補助款薪資

 

四、通用安會其他支出

 

五、工作薪資收入

 

五、幼兒教育付出

 

六、經營者工資

 

六、小學科學科技性支出

 

七、附帶基層單位繳納收入水平

 

七、和文化休閑旅游體育文化與傳煤費用支出

 

八、各種年收入

6.70

八、市場有效保障和大學生就業付出

484.84

 

 

九、綠色健康綠色健康撥出

6.85

 

 

十、節電節能收支

 

 

 

五一、城鄉統籌社區衛生收入支出

 

 

 

十三、農業和林業水總支出

 

 

 

第十五、出行搬家收入支出

 

 

 

十四、自然資源地質勘察制造業企業信息等結余

 

 

 

第十五、工商業提供夜場服務等教育支出

 

 

 

第十五、網絡金融費用支出

 

 

 

二十七、捐助另外城市撥出

 

 

 

十九、肯定能源海洋資源氣象觀測等費用

 

 

 

黨的十九、自建房維護費用

42.40

 

 

二是、調味品物資采購自給率費用支出

 

 

 

二十一月、國有企業基金生意項目預算費用支出

 

 

 

二十三、地震災害防冶及應激維護支出費用

 

 

 

二第十三、其余付出

 

 

 

三十五四、抗疫特殊國債準備的費用

 

本年度工資累計

538.89

本年度總支出總計

534.09

的使用非財政支出撥付節余

 

盈余調整

 

本年結轉和余額

53.42

年初結轉和節余

58.22

總額

592.31

總金額

592.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

品牌

當年度薪資收入總金額

財政支出付款收入水平

上家補貼金收益

衛生事業利潤

營業收入水平

所屬組織繳納收錄

某些利潤

功能鍵類型
會計科目簡碼

幾個會計科目種類

加總

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

世界后勤保障和學生就業付出

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

人事部門事業有成的單位離退休之

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

事業心行業離退休之

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

政府機關企事業工作單位幾乎給養老保障繳納費用收支

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

行政機關企事業院校行業年金激費花費

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

紅十字衛生事業

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

行政性加載

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

普通政府部門監管事宜

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

衛生學正常收支

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

行政部門事業心公司醫治

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

行政管理公司的醫療保健

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

公房保駕護航花費

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

公房收入分配改革性支出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

自建房個人公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

買房子補助費

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

頂目

本年度支出費用總金額

大致結余

投資項目性支出

繳納上級領導總支出

合作經營總支出

對附屬機關單位經濟補貼花費

功用的分類
題目商品編號

管理費用稱呼

自動求和

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

中國人力資源保障措施和工作費用

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

行政事務工作部門離退職

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

行業公司離養老金

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

政府部門事業性院校基本性給養老人身險付費收入支出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

危險機關事業上的組織專業年金交款撥出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

紅十字事業心

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

財政程序運行

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

通常情況行政監管監管行政事務

157.82

 

157.82

 

 

 

210

干凈營養健康經費支出

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

行政管理事業有成機關單位診療

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

政府部門政府部門社區醫療

6.85

6.85

 

 

 

 

221

個人住房維護其他支出

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

房產改草收入支出

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

居住房社保公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

買新房補助金

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

年收入

教育支出

內容

結算的時候數

項目流程

合計數

普遍公用決算財政資金捐款

相關部門性債卷概預算國庫審批

國家股權投資操作成本預算民政撥付

一、應該通用預算表不需要撥付

532.19 

一、平常公共信息服務保障付出

 

 

 

 

二、政府部門性債卷預決算國庫審批

 

二、外交關系開支

 

 

 

 

三、國家投資基金經驗預算表財政性捐款

 

三、航空航天開支

 

 

 

 

 

 

四、公開安全可靠付出

 

 

 

 

 

 

五、教育教學教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學研究系統總支出

 

 

 

 

 

 

七、特色文化度假旅行體肓與山東新農商軟件科技有限公司費用

 

 

 

 

 

 

八、市場保障機制和就業的收入支出

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、衛生防疫身體支出費用

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、節約健康總支出

 

 

 

 

 

 

十一月、村鎮社區居委會收入支出

 

 

 

 

 

 

十三、農業水費用

 

 

 

 

 

 

第十五、客運搬家教育支出

 

 

 

 

 

 

十四、能源勘查工業園信息查詢等花費

 

 

 

 

 

 

二十、行業的制造業等支出費用

 

 

 

 

 

 

第十六、科技金融費用支出

 

 

 

 

 

 

十二、扶持許多位置撥出

 

 

 

 

 

 

二十、理所當然資源量海域氣候等撥出

 

 

 

 

 

 

黨的十九、公房安全保障性支出

42.40 

42.40

 

 

 

 

第二十、調味品物資采購存儲開支

 

 

 

 

 

 

二11、國企投資者運營概算費用支出

 

 

 

 

 

 

二12、洪澇防治法及突發經營付出

 

 

 

 

 

 

二第十三、同一費用支出

 

 

 

 

 

 

四十四、抗疫有點國債配備的撥出

 

 

 

 

上年薪資收入總金額

532.19 

年初撥出總金額

532.34 

532.34

 

 

今年初財政部門付款結轉和盈余

3.14 

歲末財政支出捐款結轉和節余

 2.99

2.99

 

 

一、似的公共性費用財政支出付款

 

 

 

 

 

 

二、人民政府性資金預算表財政預算捐款

 

 

 

 

 

 

三、公有金融資本生產預算表國庫撥付

 

 

 

 

 

 

合計

535.33 

總額

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

好項目

累計數

一般收支

產品花費

功能鍵細分

考試科目編號規則

課程和科目名稱

208 

社會性確保和求業收支

483.09

327.02

156.07

20805 

財政行業方離辭職

36.52

36.52

 

2080502

自己事業部門離退體

0.41

0.41

 

2080505

政府機關視野工作單位基本的健康養老保障交費支出費用

25.19

25.19

 

2080506 

機關政府部門事業心政府部門職位年金付費其他支出

10.92

10.92

 

20816

紅十字事業心

446.57

290.50

156.07

2081601

行政處工作

290.50

290.50

 

2081602

應該政府部門方法事務處理

156.07

 

156.07

210

環保身體健康教育支出

6.85

6.85

 

21011

政府部門教育事業廠家醫療機構

6.85

6.85

 

2101101

行政處基層單位醫療機構

6.85

6.85

 

221

住宅房有效保障了其他支出

42.40

42.40

 

22102

個人住房轉型其他支出

42.40

42.40

 

2210201

住宅公積金貸款

21.08

21.08

 

2210203

首套房補貼款

21.32

21.32

 

累計

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

社會經濟進行分類課程編碼查詢

考試科目名稱

部門預算數

劃算劃分類別

管理費用編號規則

幾個會計科目明稱

部門預算數

301

的薪資最新福利費用支出

363.18

302

貨物和安全服務支出費用

10.72

30101

  基本性工資收入

30.79

30201

  辦公室費

3.29

30102

  津貼費國家補貼

96.50

30202

  油墨印刷費

 

30103

  獎勵金

42.85

30203

  了解費

 

30106

  飯食經濟補貼費

10.28

30204

  手序費

0.16

30107

  工作績效基本工資

68.38

30205

  電費

 

30108

機關廠家事業廠家關鍵關于養老地產養老保障網上繳費

25.19

30206

  交電費

 

30109

新職業年金交費

10.92

30207

  輕工費

0.44

30110

干部職工總體治療穩定手機繳費

12.59

30208

  保暖費

 

30111

國家公務員考試醫療管理補貼付費

 

30209

  物業工作管理公司工作保管費

0.25

30112

別社會的質量保障納費

 

30211

  出差費

0.82

30113

自建房北京公積金

42.16

30212

  因公出國工作(境)材料費

 

30114

整形費

 

30213

  保修(護)費

0.73

30199

  其它很大打工族薪資獎勵總支出

23.52

30214

  電腦費

 

303

對自己的和人的經濟補貼

 

30215

  會儀費

0.10

30301

  離休費

 

30216

  培養費

0.17

30302

  退休工資費

 

30217

  公務活動接待處費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  使用的原成本費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購進費

 

30305

  生活方式經濟補貼

 

30225

  專用工具生物燃料費

 

30307

  醫療衛生費補帖

 

30226

  建筑勞務費

 

30308

  大學生助學金金

 

30227

  委托授權相關業務費

 

30309

  獲獎額度金

 

30228

  工會組織預備費

3.53

30310

個人的農林牧產量補助金

 

30229

  活動費

0.60

30311

  代繳發展保險金費

 

30231

  公務活動車輛運轉定期檢查費

 

30399

  別的對每個人和婚姻的政府補貼

 

30239

  其他的道路交通成本

0.51

 

 

 

30240

  稅金及增添相應費用

 

 

 

 

30299

  其它的餐品和服務花費

0.12

 

 

 

310

基金性費用支出

2.37

 

 

 

31002

  辦公的設備購進

2.07

 

 

 

31003

  專用的裝備置辦

 

 

 

 

31007

  短信wifi網絡及電腦軟件置辦游戲更新

0.30

 

 

 

31013

  國家公務專車購入

 

 

 

 

31019

  另一個交通配套工貝置辦

 

 

 

 

31021

  文物古跡和創意陳列品購入

 

 

 

 

31022

  隱約金融資產購入

 

 

 

 

31099

  另一個投資性支出費用

 

的人員預備費總計

363.18

公共勞務費預估合計

13.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

基本公用設施項目預算財政性撥付“三公”經費

總金額

因公出國旅游

(境)費

公務接待車輛使用采購及操作服務器維護費

國家公務接受費

小計

因公車輛使用

購進費

公務活動小二租車

運動維修保養費

財政預算數

竣工決算數

概算數

預算數

概算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工程項目

月初結轉和余額

本年度效益

年初撥出

年尾結轉和

節余

技能幾大類管理費用商品編號

會計分類公司名稱

總計

 

 

小計

大多收入支出

產品花費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

好項目

今年初結轉和節余

上年純收入

上年付出

半年度結轉和節余

特點區分題目編碼查詢

考試科目公司名稱

累計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

基金債務癥狀表

 

 

機關單位:萬余元

 

數量

價格

期初數

半年度數

今年初數

年底數

一、股權總計

——

——

87.07

87.53

   (一)傳播資源

——

——

61.78

66.31

   (二)調整長期待攤費用

——

——

73.06

59.05

          在其中:1.樓房(平方和米)

 

 

 

 

                2.基礎生產設備(臺/套/輛)

 57

 48

40.38

24.56

                     中僅:(1)機動車(輛)

 

 

 

 

                                 一般的國家公務車輛租賃

 

 

 

 

                                 執法檢查值勤買車

 

 

 

 

                                 特種車輛正規專業技術職稱工藝小二租車

 

 

 

 

                                 相關出行

 

 

 

 

                   (2)平均價十萬元這通用型機器(富含此車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    其中的:出廠價一千萬元大于轉用裝備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

12

12

        減:合計折舊率及減值籌備

——

——

47.77

37.83

   (三)常年控股權創業

——

——

 

 

   (四)太久企業債融資

——

——

 

 

   (五)正在新建工程施工

——

——

 

 

   (六)無形之中基金

——

——

 

 

        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (七)另外財產

——

——

 

 

二、資產負債總金額

——

——

4.86

4.71

三、凈債務合計數

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:

1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。

2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。

3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:

1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。

2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。

3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。

上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至20201231日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。



第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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